| N° | Nš | Nš ORD. DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROV. | DETALLE | MONTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1368 | 07/01/2014 | miranda hermanos s.a | 96.519.490-8 | botiquin municipal | $ 58.700 | |
| 2 | 2 | 1371 | 09/01/2014 | miranda hermanos s.a | 96.519.490-9 | botiquin parque tegualda | $ 93.340 | |
| 3 | 3 | 1378 | 10/01/2014 | maria morales garrido | 9.055.071-3 | compra materiales | $ 62.416 | |
| 4 | 4 | 1394 | 23/01/2014 | servicios automotrices townsend | 76.011.469-3 | cambio de correa distribucion | $ 112.000 | |
| 5 | 5 | 1399 | 28/01/2014 | jaime ferrer y cia ltda | 82.684.500-7 | mantencion limpieza | $ 19.000 | |
| 6 | 6 | 1401 | 29/01/2014 | proyectos promer s.a | 76.056.023-5 | compra de ferulas semirigidas | $ 118.762 | |
| 7 | 7 | 1402 | 29/01/2014 | servicios mm e.i.r.l | 76.051.364-4 | mantencion aire acondicionado | $ 90.000 |